为进一步加强财务管理,严格落实法律法规和财务内控制度,8月22日至27日,集团财务金融部组成检查小组对建设板块老项目账务开展专项检查。
本次检查重点围绕账务处理、资金往来、涉税风险等方面进行,通过查阅会计凭证、总账、明细账、开展座谈交流等方式,对检查发现的问题进行现场反馈,同时提出整改措施及建议,要求被检查单位对发现的问题认真分析研判,举一反三,堵塞管理漏洞,建立健全长效机制。
通过此次对建设老项目财务专项检查,进一步强化了财务管理,提高了子公司守法规、强内控、防风险、堵漏洞的能力,促进财务管理水平提升。
集团财务金融部